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代理指南!蚌埠市公司審計查賬流程及主要內(nèi)容

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2023/11/23     瀏覽次數(shù):    

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一、公司審計查賬流程

1、確定審計目標(biāo);

2、了解內(nèi)部控制制度并予描述;

3、內(nèi)部控制制度初步評價;

4、符合性測試;

5、符合性測試結(jié)果的評價;

6、實質(zhì)性測試;

7、實質(zhì)性測試結(jié)果的評價;

8、撰寫審計報告。

審計步驟是指審計人員在具體審計過程中采取的步驟。廣義的審計步驟是指審計人員接受審計項目開始,到審計工作結(jié)束的過程,一般可劃分為審計準(zhǔn)備、審計實施和審計終結(jié)階段三個階段。各階段又包括許多具體內(nèi)容。狹義的審計步驟指審計人員在取得審計證據(jù)完成審計目標(biāo)的過程中所采取的步驟。


二、審計查賬的主要內(nèi)容

1、對行政事業(yè)單位主要是盤點現(xiàn)金、銀行存款和收費票據(jù)。其目的是確保資金的安全性和收入的真實性,并為后續(xù)審計查處違法事件(如收入不入賬)等提供證據(jù)支持

2、主要是根據(jù)賬面反映與實物核對。

3、通過正式座談或隨意閑談的方式獲取審計相關(guān)信息。

即對有疑點的資金去向進行跟蹤,直至“水落石出”。如1992年對某金融機構(gòu)審計時,發(fā)現(xiàn)一筆金融機構(gòu)往來賬轉(zhuǎn)入了該單位內(nèi)部賬目,經(jīng)跟蹤發(fā)現(xiàn)該單位將一筆應(yīng)并表的利息收入轉(zhuǎn)作業(yè)務(wù)經(jīng)費,審計進行了嚴(yán)肅處理。

4、將票據(jù)與賬面核對,一般側(cè)重于核查收入。如2008年審計某單位,審計人員通過與賬面核對收入票據(jù),查出該單位財務(wù)人員收入不入賬四千余元的經(jīng)濟問題。

5、通過賬面數(shù)字和票據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)異常。如被審計單位收支業(yè)務(wù)的超常量變化,以收支票據(jù)的不合邏輯現(xiàn)象,如發(fā)票連號或顛倒、商品名稱超經(jīng)營范圍等。


三、審計人員查賬時,財務(wù)應(yīng)該注意哪些問題?

1、收入沒有入賬,出現(xiàn)多記少付或者少記多付問題;

2、重復(fù)報銷;

3、隱瞞收入;

4、虛設(shè)賬戶問題;

5、虛報冒領(lǐng)費用開支;

6、有沒有漏賬錯賬問題。


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